为进一步加强财政票据监管,规范收入票据的使用,落实行政事业单位的内部控制制度。
2018年6月12日上午,由我院程戟总会计师、医保办杨宁秋主任、财务科科长赵飞对收款室的所有收入票据进行了随机抽查,经过共同在场检查,未发现有违规使用票据情况,所有领用发票号、机打流水号、实际票号均一致,并对此次检查结果登记记录备案。
通过此次收入票据检查,提高了财务员工遵章守制的积极性、主动性;督促员工进一步增强合规操作意识,降低违规现象的发生。今后单位还将进一步梳理内控业务层面风险点,将各项内控检查和各项检查稽查有机结合在一起,完善内控监督,建立监督长效机制。